※ 內部稽核目的 ※ 以超然之立場,查核並評估內部控制制度之設計有效及衡量營運之效率及效果,並適時提供營運管理上之改進建議,以確保內部控制制度持續有效實施,同時協助管理階層履行責任。
※ 內部稽核運作※ 內部稽核部門直屬於董事會,並配置專任內部稽核人員。本公司依公司治理守則第三條規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。內部稽核主管之任免,經董事會過半數之同意為之,並向主管機關申報備查。