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一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

 

  1. 本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會議中提報內部稽核報告,並回覆獨立董事提問,提供相關執行情形、查核缺失改善追蹤情形資訊,且依其指示強化稽核業務,確保內部控制制度之有效性。
  2. 會計師於每季定期於審計委員會議中提報每年及每季財務報表查核計劃、執行情形或核閱結果,以及提供財務報表及相關資訊。
  3. 本公司每年定期召開獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之單獨會議,由內部稽核主管及簽證會計師分別單獨向獨立董事報告稽核業務與年度規劃及財務報表與年度查核規劃內容。

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期 溝通事項 溝通結果
113/1/10 1.本公司各項稽核業務報告。 洽悉
113/3/8

1.本公司各項稽核業務報告。

2.本公司112年度內部控制制度聲明書案。

洽悉
113/5/10 1.本公司各項稽核業務報告。 洽悉
113/8/9 1.本公司各項稽核業務報告。 洽悉
113/11/8

1.本公司各項稽核業務報告。

2.本公司114年度稽核計畫案。

洽悉

三、獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期 溝通事項 溝通結果
112/3/17

一、簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、111年度合併財務報告核閱結果情形報

(一)關鍵查核事項(KAM)及查核重點說明

(二)查核意見類型

(三)本期重大性

(四)財務報表-期末持股比例說明/差異分析說明

(五)內部控制顯著缺失

(六)其他溝通事項

1.繼續經營假設

2.其他資訊之重大不一致

無意見
112/5/3

一、簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、112年第一季合併財務報告核閱結果情形報

(一)核閱重點說明

(二)核閱意見類型

(三)本期重大性

(四)財務報表-期末持股比例說明

(五)兩期差異分析比較

(六)其他溝通事項

1.繼續經營假設

2.其他資訊之重大不一致

無意見
112/8/10

一、簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、112年第二季合併財務報告核閱結果情形報

(一)核閱重點說明

(二)核閱意見類型

(三)本期重大性

(四)財務報表-期末持股比例說明

(五)兩期差異分析比較

(六)其他溝通事項

1.繼續經營假設

2.其他資訊之重大不一致

無意見
112/11/10

一、簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、113年第三季合併財務報告核閱結果情形報

(一)核閱重點說明

(二)核閱意見類型

(三)本期重大性

(四)財務報表-期末持股比例說明

(五)兩期差異分析比較

(六)其他溝通事項

1.繼續經營假設

2.其他資訊之重大不一致

無意見
113/3/8

一、簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、112年度合併財務報告核閱結果情形報

(一)關鍵查核事項(KAM)及查核重點說明

(二)查核意見類型

(三)本期重大性

(四)財務報表-期末持股比例說明/差異分析說明

(五)內部控制顯著缺失

(六)其他溝通事項

1.繼續經營假設

2.其他資訊之重大不一致

無意見
113/5/10

一、簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、113年第一季合併財務報告核閱結果情形報

(一)核閱重點說明

(二)核閱意見類型

(三)本期重大性

(四)財務報表-期末持股比例說明

(五)兩期差異分析比較

(六)其他溝通事項

1.繼續經營假設

2.其他資訊之重大不一致

無意見
113/8/9

一、簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、113年第二季合併財務報告核閱結果情形報

(一)核閱重點說明

(二)核閱意見類型

(三)本期重大性

(四)財務報表-期末持股比例說明

(五)兩期差異分析比較

(六)其他溝通事項

1.繼續經營假設

2.其他資訊之重大不一致

無意見
113/11/8

一、    簽證會計師與治理單位溝通之依據

二、   113年第三季合併財務報告核閱結果情形報告

(一) 獨立性

(二) 核閱人員核閱期中財務報告之責任

(三) 出具核閱結論之類型

(四) 核閱發現

(五) 年度查核規劃

(六) 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新

(七) IFRS永續揭露準則導入計畫

無意見